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        荊州市婦幼保健院2021年部門預算公開
        2021-01-21 16:01:23   作者:   來源:   點擊:

         目錄

         

        一、部門概況

        (一)部門職責

        (二)機構設置

        二、預算報表

        表一:2021年部門收支總表

        表二:2021年部門收入總表

        表三:2021年部門支出總表

        表四:2021年財政撥款收支總表

        表五:2021年一般公共預算支出表

        表六:2021年一般公共預算基本支出表

        表七:2021年政府性基金預算支出表

        表八:2021年國有資本經(jīng)營預算支出表

        表九:2021年“三公”經(jīng)費支出表

        三、編制說明

        (一)預算報表說明

        (二)重要事項說明

        四、名詞解釋

        (一)功能科目

        (二)會計科目

         

        荊州市婦幼保健院2021年部門預算公開

         

        一、部門概況

        (一)部門職責

        1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。

        2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢,協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定全市干預規(guī)劃并組織實施。

        3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務,開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術等服務。

        4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關的流行病學調(diào)查,為制定規(guī)劃和干預措施提供依據(jù),有針對性地開展群眾防治工作。

        5、建立科學、完善、符合"愛嬰醫(yī)院"要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標準,指導全市愛嬰行動。

        6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務,處理婦女、兒童高危病例,接受下級婦幼保健機構的轉診。

        7、協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓計劃,并對婦幼保健專業(yè)技術人員進行培訓和業(yè)務考核。接受下級婦幼機構專業(yè)技術人員的進修、培訓和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學生實習。

        8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題,開展應用性科研活動。

           9、對下級婦幼保健機構進行業(yè)務指導,技術支持和檢查評估,幫助開展新技術、新業(yè)務、新項目、解決疑難問題。

        10、根據(jù)婦女、兒童保健目標,協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定健康教育計劃,指導下級婦幼衛(wèi)生機構開展健康教育活動,提供健康教育資料,開展群眾性健康教育活動。

        11、根據(jù)衛(wèi)生計生行政部門提出的信息指標,收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。

        (二)機構設置

        1.預算單位構成

        預算單位為荊州市婦幼保健院。

        2.內(nèi)設科室

        荊州市婦幼保健院設科室:計劃生育技術服務部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒?、婦?啤⑿律鷥嚎、婦科、外科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應室、支助中心、產(chǎn)前診斷科、產(chǎn)后康復科、PICU、保健部、護理部、院感辦、醫(yī)務科、開發(fā)部、人事科、科教科、財務科、總務科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科。

         

         

         

         

        二、預算報表

        表一:2021年部門收支總表

                                                      單位:萬元

        收        入

         

        支        出

         

        項目

        預算數(shù)

        項目

        預算數(shù)

        一、財政撥款收入

        424.81

        一、一般公共服務支出

         

         其中:一般公共預算撥款

        424.81

        二、國防支出

         

            政府性基金預算撥款

         

        三、公共安全支出

         

              國有資本經(jīng)營預算撥款

         

        四、教育支出

         

        二、上級補助收入

         

        五、科學技術支出

         

        三、事業(yè)收入

        13,666.49

        六、文化體育與傳媒支出

         

        四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

         

        七、社會保障和就業(yè)支出

         

        五、附屬單位上繳收入

         

        八、衛(wèi)生健康支出

        13,907.21

        六、其他收入

         

        九、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十一、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十二、交通運輸支出

         

         

         

        十三、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十四、商業(yè)服務業(yè)等支出

         

         

         

        十五、金融支出

         

         

         

        十六、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        十七、住房保障支出

        307.98

         

         

        十八、糧油物資儲備支出

         

         

         

        十九、災害防治及應急管理支出

         

         

         

        二十、其他支出

         

         

         

        二十一、抗疫特別國債安排的支出

         

        本年收入合計

        14,091.30

        本年支出合計

        14,215.19

        上年結轉

        123.89

        結轉下年

         

        動用事業(yè)基金

         

         

         

        收入總計

        14,215.19

        支出總計

        14,215.19

         

         

         

        表二:2021年部門收入總表

        單位:萬元

        序號

        收入項目

        預算數(shù)

        一、

        財政撥款補助收入

        424.81

        1

            一般公共預算撥款

        424.81

        2

            政府性基金預算撥款

         

        3

            國有資本經(jīng)營預算撥款

         

        二、

        上級補助收入 

         

        1

            市本級主管部門

         

        2

            非本級補助資金

         

        三、

        事業(yè)收入

        13,666.49

        四、

        事業(yè)單位經(jīng)營收入

         

        五、

        附屬單位上繳收入 

         

        六、

        其他收入

         

        1

            非本級財政撥款

         

        2

            財政專戶資金結余

         

        3

            其他

         

         

        本年收入合計 

        14,091.30

        七、

        上年結轉

        123.89

        1

            單位賬戶資金結轉結余

         

        2

            預算指標統(tǒng)籌

        123.89

        八、

        動用事業(yè)基金

         

         

        收入總計 

        14,215.19

         

        表三:2021年部門支出總表

         

         

        單位:萬元

        序號

        支出項目

        預算數(shù)

        一、

        基本支出

        7,285.30

        1

            工資福利支出

        6,097.63

        2

            商品和服務支出

        1,168.47

        3

            對個人和家庭補助支出

        19.20

        二、

        項目支出

        6,929.89

        三、

        上繳上級支出

         

        四、

        事業(yè)單位經(jīng)營支出

         

        五、

        對附屬單補助支出

         

         

        本年支出合計

        14,215.19

        六、

        結轉下年支出

         

         

        支出總計

        14,215.19

         

        表四:2021年財政撥款收支總表

        單位:萬元

        收           入

         

        支        出

         

        項目

        預算數(shù)

        項目

        預算數(shù)

        一、一般公共預算撥款

        424.81

        一、一般公共服務支出

         

            1、經(jīng)費撥款

        344.81

        二、國防支出

         

            2、專項撥款

        6.00

        三、公共安全支出

         

            3、行政事業(yè)性收費撥款

        15.00

        四、教育支出

         

            4、國有資源有償使用收入撥款

        5.00

        五、科學技術支出

         

            5、中省轉移支付補助

        54.00

        六、文化體育與傳媒支出

         

            6、財政金庫結轉收入

         

        七、社會保障和就業(yè)支出

         

            7、政府預算體系統(tǒng)籌

         

        八、衛(wèi)生健康支出

        424.81

        二、政府性基金撥款

         

        九、節(jié)能環(huán)保支出

         

        三、國有資本經(jīng)營預算撥款

         

        十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十一、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十二、交通運輸支出

         

         

         

        十三、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十四、商業(yè)服務業(yè)等支出

         

         

         

        十五、金融支出

         

         

         

        十六、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        十七、住房保障支出

         

         

         

        十八、糧油物資儲備支出

         

         

         

        十九、災害防治及應急管理支出

         

         

         

        二十、其他支出

         

         

         

        二十一、抗疫特別國債安排的支出

         

         

         

         

         

        財政撥款收入總計

        424.81

        財政撥款支出總計

        424.81

         

        表五:2021年一般公共預算支出表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        預算數(shù)合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        事業(yè)單位經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        結轉下年支出

         

         

        合計

        424.81

        20.00

        404.81

         

         

         

         

        210

        衛(wèi)生健康支出

        424.81

        20.00

        404.81

         

         

         

         

          21004

          公共衛(wèi)生

        424.81

        20.00

        404.81

         

         

         

         

            2100403

            婦幼保健機構

        424.81

        20.00

        404.81

         

         

         

         

         

        表六:2021年一般公共預算基本支出表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        預算數(shù)

         

        合計

        20.00

        302

        商品和服務支出

        20.00

          30299

          其他商品和服務支出

        20.00

         

        表七:2021年政府性基金預算支出表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        預算數(shù)合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        事業(yè)單位經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        結轉下年支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        說明:無政府性基金支出

        表八:2021年國有資本經(jīng)營預算支出表

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        預算數(shù)合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        事業(yè)單位經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        結轉下年支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        說明:無國有資本經(jīng)營預算支出

        表九:2021年“三公”經(jīng)費支出表

        單位:萬元

        項目

        預算數(shù)

        合計

        6.31

        因公出國(境)費

         

        公務接待費

        2.00

        公務用車購置及運行費

        4.31

            其中:公務用車運行維護費

        4.31

               公務用車購置費

         

         

        三、編制說明

        (一)預算報表說明

        1、收支總表

        2021年收入總計14215.19萬元,較上年增加357.31萬元,其中:財政撥款收入424.81萬元,事業(yè)收入13666.49萬元,上年結轉123.89萬元。

        2021年單位支出總計14215.19萬元,較上年增加357.31萬元,按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出13907.21,住房保障支出307.98萬元。

        2、收入總表

        2021年單位收入總計14215.19萬元,其中:財政撥款收入424.81萬元,事業(yè)收入13666.49萬元,上年結轉123.89萬元。

        3、支出總表

        2021年單位支出總計14215.19萬元,其中:基本支出7285.30萬元,主要用于我院維持正常運轉所需的日常公用經(jīng)費、在職人員工資等;項目支出6929.89萬元,主要用于我院為完成各項重大公共衛(wèi)生服務職能、計劃生育服務指導與管理職能及各類專項設備購置,具體如艾滋病防治、貧困白內(nèi)障復明工程、婦幼健康行動計劃、公共衛(wèi)生考核、專項設備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項目。

        4、財政撥款收支總表

        2021年財政撥款收入424.81萬元,其中經(jīng)費拔款344.81萬元,專項撥款6萬元,行政事業(yè)性收費拔款15萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入撥款5萬元,中省轉移支付補助54萬元;按支出功能分類劃分:衛(wèi)生健康支出424.81萬元。

        5、一般公共預算支出表

        2021年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出424.81萬元,全部為婦幼保健機構支出424.81萬元,其中:基本支出20萬元,項目支出404.81萬元。

        6、一般公共預算基本支出表

        2021年一般公共預算基本支出20萬元,其他商品和服務支出20萬元。

        7、政府性基金預算支出表

        2021年我單位無政府性基金支出。

        8、國有資本經(jīng)營預算支出表

        2021年我單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

        9、“三公”經(jīng)費支出表

        2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.31萬元,其中:公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費4.31萬元。此項支出較2020年增加1.31萬元。

        (二)重要事項說明

        1.機關運行經(jīng)費

          2021年基本支出中的商品和服務支出1168.47萬元,較2020年預算數(shù)1815.65萬元減少647.18萬元。

        2.政府采購情況

        2021年計劃購置醫(yī)療專用設備752萬元

        2021年預算設備購置項目表     單位:萬元

        財政資金購置設備預算

        科室

        金額

        自籌資金購置設備預算

        科室

        金額

        全身彩超

        特檢科

        250

        光干涉眼軸長測量儀

        眼科

        50

        超高清腹腔鏡系統(tǒng)

        婦科

        150

        一期語言和語言認知障礙功能檢測與訓練溝通儀

        兒保科

        30

         

         

         

        兒童性發(fā)育不良治療系統(tǒng)

        兒外科

        32

         

         

         

        血液分析儀

        檢驗科

        80

         

         

         

        細菌鑒定儀

        檢驗科

        80

         

         

         

        新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng)

        眼科

        80

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                 合計:

        2

        400

         合計

         6

        352

         

        3.國有資產(chǎn)占有情況

        2020年年末固定資產(chǎn)11075.47萬元,其中累計折舊2586.69萬元。2021年新增資產(chǎn)預算752萬元。

        4.績效目標情況

        2021年預算設置績效目標的項目5個,總額6929.89萬元。其中:

        重點人群疾病篩查

         

         

        一級指標

        二級指標

        指標名稱

        指標值

        指標值單位

        績效標準

        年度績效指標

        產(chǎn)出指標

        數(shù)量指標

        培訓人次

        756

        人次

        756人次以上

        聘請專家授課人次

        8

        8

        適齡婦女補服葉酸人次

        1400

        人次

        1400人次以上

        孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測人次

        7000

        人次

        7000人次以上

        質(zhì)量指標

        適齡婦女補服葉酸發(fā)放率

        100

        百分比

        100%

        孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測率

        95

        百分比

        95%

        培訓人員合格率

        100

        百分比

        100%

        時效指標

        培訓計劃按期完成率

        100%

        百分比

        100%

        檢測及時性

        及時

        及時

        及時

        成本指標

        孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測成本

        35/人次

        35/人次

        人均培訓成本

        240/人次

        240/人次

        專家勞務成本

        1000/人次

        1000/人次

        效益指標

        社會效益指標

        公共衛(wèi)生群眾知曉率提高

        是否提高

        是否提高

        不斷提高

        服務人群滿意度

        95%

        百分比

        95%

        可持續(xù)影響指標

        對減少艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播具有持續(xù)作用

        可持續(xù)

        可持續(xù)

        可持續(xù)

         

         

         

         

        醫(yī)療專用設備購置

         

         

        一級指標

        二級指標

        指標名稱

        指標值

        指標值單位

        績效標準

        年度績效指

        產(chǎn)出指標

        數(shù)量指標

        血液分析儀

        1

        政府采購合同

        超高清腹腔鏡系統(tǒng)

        1

        政府采購合同

        全身彩超

        1

        政府采購合同

        全自動細菌及藥敏分析系統(tǒng)

        1

        政府采購合同

        新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng)

        1

        政府采購合同

        兒童性發(fā)育不良治療系統(tǒng)

        1

        政府采購合同

        光干涉眼軸長測量儀

        1

        政府采購合同

        一期語言和語言認知障礙功能檢測與訓練溝通儀

        1

        政府采購合同

        質(zhì)量指標

        設備采購合格率

        100

        百分比

        100%

        提高診斷治療水平

        是否提高

        是否提高

        不斷提高

        時效指標

        采購完成時間

        2021

        年度

        2021年度

        成本指標

        一期語言和語言認知障礙功能檢測與訓練溝通儀

        30

        萬元

        政府采購

        全身彩超

        250

        萬元

        政府采購

        超高清腹腔鏡系統(tǒng)

        150

        萬元

        政府采購

        新生兒數(shù)字化廣域眼底成像系統(tǒng)

        80

        萬元

        政府采購

        光干涉眼軸長測量儀

        50

        萬元

        政府采購

        兒童性發(fā)育不良治療系統(tǒng)

        32

        萬元

        政府采購

        血液分析儀

        80

        萬元

        政府采購

        全自動細菌及藥敏分析系統(tǒng)

        80

        萬元

        政府采購

        效益指標

        經(jīng)濟效益指標

        提高醫(yī)療收入

        9%

        百分比

        決算報告

        社會效益指標

        患者就醫(yī)滿意度

        100

        百分比

        100%

        藥品及專用材料購置

         

         

        一級指標

        二級指標

        指標名稱

        指標值

        指標值單位

        績效標準

        年度績效指標

        產(chǎn)出指標

        數(shù)量指標

        藥品及專用材料采購金額

        6000

        萬元

        詳見單位附件一

        質(zhì)量指標

        藥品及專用材料采購質(zhì)量合格率

        100

        百分比

        藥品及專用材料采購質(zhì)量合格率達到100%

        時效指標

        藥品及專用材料采購完成時間

        2021

        年度

        2021年度完成采購

        成本指標

        采購藥品及專用材料采購成本

        6000

        萬元

        詳見單位附件一

        效益指標

        經(jīng)濟效益指標

        藥品及專用材料收入

        6000

        萬元

        6000萬元

        社會效益指標

        醫(yī)療服務對象滿意度

        100

        百分比

        醫(yī)療服務對象滿意度達到100% 

         

        新冠肺炎疫情防控資金-結轉項目

         

         

        一級指標

        二級指標

        指標名稱

        指標值

        指標值單位

        績效標準

        年度績效指標

        產(chǎn)出指標

        數(shù)量指標

        新冠肺炎核酸檢測人次

        500

        人次

        500人次以上

        質(zhì)量指標

        新冠肺炎核酸檢測率

        90%

        百分比

        90%以上

        培訓人員合格率

        100

        百分比

        100%

        時效指標

        培訓計劃按期完成率

        100%

        百分比

        100%

        新冠肺炎核酸檢測及時性

        及時

        及時

        及時

        成本指標

        疫情防控衛(wèi)生材料費

        50

        萬元

        50萬元以上

        效益指標

        社會效益指標

        群眾疫情防控知曉率提高

        是否提高

        是否提高

        不斷提高

        服務人群滿意度

        95%

        百分比

        95%以上

        可持續(xù)影響指標

        對新型冠狀病毒的防疫和減少新冠肺炎的傳播具有持續(xù)作用

         

        可持續(xù)

         

        可持續(xù)

         

        可持續(xù)

         

         

        基本公共衛(wèi)生服務補助-結轉項目

         

         

        一級指標

        二級指標

        指標名稱

        指標值

        指標值單位

        績效標準

        年度績效指標

        產(chǎn)出指標

        數(shù)量指標

        孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝檢測率

        95%

        百分比

        95%以上

        0-6歲兒童健康管理率

        68%

        百分比

        68%以上

        適齡兒童國家免疫規(guī)劃接種率

        72%

        百分比

        72%以上

        孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率

        68%

        百分比

        68%以上

        質(zhì)量指標

        傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率

        76%

        百分比

        76%

        時效指標

        上報傳染病病歷、疑似病歷及突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時性

        及時

        及時

        及時

        成本指標

        疫苗等專用材料費

        40

        萬元

        40萬元以上

        效益指標

        可持續(xù)影響指標

        基本公共衛(wèi)生服務水平

        不斷提高

        不斷提高

        不斷提高

        滿意度指標

        服務對象滿意度

        95%

        百分比

        95%以上

         

         

        四、名詞解釋

        (一)功能科目

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

        (二)會計科目

        1.財政撥款收入:市級財政及中省安排的補助收入,包括一般公共預算收入和政府性基金收入。

        2.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        3.其他收入:行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。

        4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        7.“三公”經(jīng)費,包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

        8.機關運行經(jīng)費:各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

        1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

        2)公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        3)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過 橋費、保險費等支出。

         

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